
近日,公司以视频会议形式组织召开分公司内部控制专项审计汇报会。公司总经理康学增,副总经理马建伟、陈建卓、崔卫华在主会场听取审计组汇报,张家口、廊坊、朔州分公司在分会场参会。
为健全公司内部控制体系,加强内部控制管理,按照“管理建设提升年”主题活动要求,审计部从今年7月份起,牵头组成专项审计组对各分公司自注册成立以来的内部控制情况实施专项审计。此次审计汇报会围绕张家口、廊坊、朔州分公司审计中发现的问题和不足进行沟通交流,明确提出分公司在制度和管理中存在的风险点和关注点,对存在问题提出具体整改建议。
康学增指出,审计作为常态性工作要高度重视,对审计中发现的问题各分公司要虚心接受、举一反三、堵塞漏洞、立行立改;要树立全局观念,强化制度构建,克服区域差异,形成统一标准,经受住历史检验,为打造流域治理的“永定河样本”做贡献;公司目前处于发展期,许多制度没有形成完整体系,公司在制度建设和内控管理方面要树立长期性、全局性、规范性总要求,以更严要求、更规范制度、更高标准不断提升公司治理水平。